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直面问题,从严整改 | 办公室落实物资采购专项审计整改工作

2023年9月以来,公司审计法务部对2022年1月-2023年6月期间的物资采购项目开展了专项审计工作,办公室全体工作人员高度重视,在审计过程中积极配合,一方面按照审计工作要求,做好相关凭证、资料的收集,确保审计材料真实完整;另一方面安排办公室相关工作人员向审计人员做好答疑解释工作,确保做到有问必答,确保审计工作有序开展。

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本次专项审计共发现8个问题,办公室秉着“治已病、防未病”的整改工作态度,既要发现问题,更要解决问题,收到审计报告后第一时间召开专题讨论,对照现有台账深入分析原因,先从自身源头找短板、补弱项,未来更要在强化责任担当、提高岗位履职水平、增强治理能力上下功夫。

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通过本次审计工作,办公室将深刻学习新形势、新任务的要求,进一步解放思想,打破“循惯例”,摒弃固化思维,学习合理、操作性和针对性强的落实方案与实施办法,使执行更加到位、成效更加显著,发挥执行力的最大活力和最大效益,在探索中不断突破,进一步提高工作效率、改进工作思路、创出工作特色,为公司发展担当作为。

尊敬的委托人:

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的要求,为更加规范我司资管计划净值及资管计划相关信息的公示工作, 公司现决定变更资管产品净值及资管计划相关信息公示的方式,只对已有的资产管理计划的客户公示产品净值和相关公示信息。客户请点击下方“客户登录”,输入用户名和密码登录后, 点击 “产品信息”、“产品净值”,查询产品净值和相关公示信息。 我司会按照资管合同约定,定期将资管产品的最新净值和相关公示登录用户名及密码发送到对应的委托人预留手机中。 如无法收取信息,可拨打资管部热线(0571-85175202)更新相关信息。

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