2023年9月以来,公司审计法务部对2022年1月-2023年6月期间的物资采购项目开展了专项审计工作,办公室全体工作人员高度重视,在审计过程中积极配合,一方面按照审计工作要求,做好相关凭证、资料的收集,确保审计材料真实完整;另一方面安排办公室相关工作人员向审计人员做好答疑解释工作,确保做到有问必答,确保审计工作有序开展。

本次专项审计共发现8个问题,办公室秉着“治已病、防未病”的整改工作态度,既要发现问题,更要解决问题,收到审计报告后第一时间召开专题讨论,对照现有台账深入分析原因,先从自身源头找短板、补弱项,未来更要在强化责任担当、提高岗位履职水平、增强治理能力上下功夫。

通过本次审计工作,办公室将深刻学习新形势、新任务的要求,进一步解放思想,打破“循惯例”,摒弃固化思维,学习合理、操作性和针对性强的落实方案与实施办法,使执行更加到位、成效更加显著,发挥执行力的最大活力和最大效益,在探索中不断突破,进一步提高工作效率、改进工作思路、创出工作特色,为公司发展担当作为。